為深入貫徹落實公司重大決策部署,防范經(jīng)營活動中的風險,進一步提高子公司管理水平和質(zhì)量,規(guī)范公司合規(guī)化管理,四月下旬起,市古鎮(zhèn)投資公司常務副總吳高健組織開展了為期兩個月的子公司專項內(nèi)部審計工作,公司黨群工作部、綜合管理部、開發(fā)部、財務部等部門抽調(diào)專業(yè)人員參與審計工作。
審計工作啟動會上,吳高健提出,一要高度重視、精心組織,穩(wěn)步推進專項審計工作;二要相互配合、共同協(xié)作,全面開展專項監(jiān)督檢查工作;三要落實整改、強化成果,建立健全長效監(jiān)督制度機制。
此次專項內(nèi)部審計覆蓋2021年1月至2023年12月,通過實地查看、查閱資料、個別談話等方式,深入了解了所屬2家子公司近3年合規(guī)運行情況,對黨建工作、“三重一大”決策規(guī)范執(zhí)行、內(nèi)部制度建設與執(zhí)行、三公經(jīng)費使用情況及招投標工作等情況進行了全面檢查。審計期間,審計組堅持問題導向、緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)、圍繞重點業(yè)務流程,深入查找分析經(jīng)營管理中存在的主要問題,提出合理化建議,推動子公司更規(guī)范的管理,形成更高更強的工作合力。
下一步,市古鎮(zhèn)投資公司將持續(xù)做好內(nèi)部審計“后半篇文章”,高質(zhì)量、高效率完成內(nèi)部審計整改工作,發(fā)揮好內(nèi)部審計“治已病、防未病”的預警作用,切實把內(nèi)部審計成效體現(xiàn)在推動公司高質(zhì)量發(fā)展上。